Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2022035 |
Dátum úhrady: | 31.01.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | CARROT SK s.r.o., 93007 Kľúčovec 133 |
Uhradená suma s DPH: | 168,00 |
Predmet: | Mrkva |
Faktúra PDF: | 202201015_61efeab9f16b1.pdf |