Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 22014 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 5080,32 |
Predmet: | Nájomné za poľn. pozemky |
Faktúra PDF: | 202212108_63d0e21855ac4.pdf |