Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30100042 |
Dátum úhrady: | 26.01.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 3,77 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202201026_61f14439908da.pdf |