Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2100000239 |
Dátum úhrady: | 18.02.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Mäso Melek s.r.o., 95201 Melek 231 |
Uhradená suma s DPH: | 158,47 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202201051_620b8f1458635.pdf |