Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 202200069 |
Dátum úhrady: | 18.02.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
Uhradená suma s DPH: | 143,52 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202201058_620b9153335e6.pdf |