Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 101220139 |
Dátum úhrady: | 21.04.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3,95605 Radošina |
Uhradená suma s DPH: | 274,32 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202201069_620b950b46976.pdf |